第一部分:浦北县人大常委会机关单位构成和主要职责
第二部分:2014年度部门决算报表、“三公”经费决算报表
第三部分:2014年度部门决算、“三公”经费决算报表说明
一、浦北县人大常委会机关单位构成和主要职责
(一)单位构成
人员构成:现有行政编制19个,事业编制1个,其中办公室配置主任1名和副主任2名,各工作委员会配置主任、副主任各1名。
机构设置:办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业农村与城乡建设环保工作委员会和代表联络工作委员会。办公室和各个工作委员会均为正科级编制。
(二)主要职责
1、县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构,对外是常委会机关的行政法人单位,为常委会行使职权服务,内设信访室。主要职责是:筹备召开县人代会会议、常委会会议、主任会议,拟订常委会的有关方案,组织开展执法检查、代表视察和评议等人大工作活动,做好会务和后勤服务工作;负责起草县人大及其常委会的文件,做好县人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作;负责代表议案、建议、批评、意见及群众来信来访、反映问题的转办、督办和情况反馈工作;负责协调工作委员会的工作;负责本机关的人事、工资、福利、计划生育、党建和离退休人员的管理工作;负责本机关财务、接待、基建维修、安全保卫、车辆调度等行政事务工作;联系上级人大机关,联系、指导各乡镇人大主席团工作;围绕县人大及其常委会职权,组织调查研究,总结推广人大工作经验,搞好人大宣传报道工作;完成县人大常委会领导交办的其他任务。
2、工作委员会主要职责是:负责对本县国民经济和社会发展计划以及财政预算决算的审查,并为人代会或常委会提出审查报告;负责定期对计划和预算执行情况进行检查,确保政府有关部门对计划的实施和预算任务的完成;对属于县人大常委会职权范围内同本工委有关的问题和人民政府、人民法院、人民检察院的专项工作报告进行调查研究,提出建议;协助常委会开展各项执法检查等监督工作;负责县人大及其常委会交付审议的与本工委工作有关的议案、质询案的审议并提出报告;参加联系单位的重大活动,列席联系单位的重要工作会议;根据常委会和主任会议决定的重要事项和人民群众信访反映强烈的与本工委工作有关的问题,进行调查,提出调查报告和处理意见;受理、处理代表的建议、批评和意见;列席联系单位召开的重要会议,受理联系单位报送的重要文件和报表;做好上级人大交办的各项工作;完成县人大常委会领导交办的其他事项。
二、2014年度部门决算报表、“三公”经费决算报表
2014年度收入支出决算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
417.13 |
一、一般公共服务 |
417.58 |
二、上级补助收入 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育 |
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六、其他收入 |
12.51 |
六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业 |
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九、医疗卫生 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六 、金融监管等事务支出 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
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本年收入合计 |
429.64 |
本年支出合计 |
417.58 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
28.13 |
年末结转和结余 |
40.19 |
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合计 |
457.77 |
合计 |
457.77 |
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2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位:万元 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合计 |
14.68 |
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14.68 |
417.13 |
226.16 |
190.97 |
417.58 |
226.16 |
191.42 |
14.23 |
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14.23 |
201 |
一般公共服务支出 |
14.68 |
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14.68 |
417.13 |
226.16 |
190.97 |
417.58 |
226.16 |
191.42 |
14.23 |
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14.23 |
20101 |
人大事务 |
14.68 |
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14.68 |
417.13 |
226.16 |
190.97 |
417.58 |
226.16 |
191.42 |
14.23 |
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14.23 |
2010101 |
行政运行 |
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226.16 |
226.16 |
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226.16 |
226.16 |
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2010102 |
一般行政管理事务 |
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61.59 |
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61.58 |
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59.68 |
1.91 |
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1.91 |
2010104 |
人大会议 |
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71 |
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71 |
71 |
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71 |
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2010199 |
其他人大事务支出 |
14.68 |
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14.68 |
58.38 |
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58.39 |
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60.74 |
12.32 |
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12.32 |
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2014年度“三公”经费财政拨款支出情况表 |
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单位:万元 |
项 目 |
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合计 |
51.87 |
1.因公出国(境)费用 |
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2.公务接待费 |
6.6 |
3.公务用车费 |
45.27 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
45.27 |
(2)公务用车购置 |
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三、2014年度部门决算、“三公”经费决算报表说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计457.77万元,其中:财政拨款收入417.13万元,为县本级财政当年拨付的财政资金;其他收入12.51万元;上年结转和结余28.13万元。
2、支出总计417.58万元,均为一般公共服务(类)支出,主要用于按国家规定发放在职人员和离退休人员工资津补贴及管理方面的支出,以及履行人大各项职责、开展人大各项工作的支出。
(二)2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出417.58万元,其中:基本支出226.16万元,项目支出191.42万元。具体支出情况:
行政运行支出226.16万元,一般行政管理事务支出59.68万元,人大会议支出71万元,其他人大事务支出60.74万元。
(三)2014年一般公共预算拨款“三公”经费支出情况
2014年一般公共预算拨款“三公”经费支出51.87万元。具体支出情况如下:
1、公务接待费。2014年一般公共预算拨款共安排公务接待费6.6万元,主要是安排公务接待开支。
2、公务用车费。2014年一般公共预算拨款共安排公务用车费45.27万元, 2014年我单位共有公务用车8辆(其中:已使用11年1辆,已使用10年1辆,已使用9年3辆,已使用8年2辆),安排公务用车运行维护费预算20.5万元,实际支出45.27万元,主要用于公务用车维修、燃料、通行、保险、日常维护等。
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2015年8月18日